110105/B5/SP 1010557/BA
- Total
- $226.100
- Neto
- $190.000
- Impuestos
- $36.100
Orden de Compra codigo: 5178-4049-AG25 Carola Contador Telefono de Contact +56229773204 DESPACHO Persona que Recibe Carola Contador Direccion Avda. Independencia 1027 - Campus: NORTE DATOS A FACTURAR CUANDO SE DESPACHE LA ORDEN DE COMPRA: Razón Social: Universidad de chile Rut: 60.910.000-1 Dirección: Independencia 1027. Comuna: Independencia. Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Ciudad: Santiago FACTURA DEBE INDICAR LA ORDEN DE COMPRA SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl Pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- MACARENA ALEJANDRA ORELLANA CASTRO13.035.356-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación01-09-2025
- Envío a proveedor01-09-2025
- Aceptación01-09-2025