120201/B5/SP 1035207/5178-319-COT26/BA
- Total
- $611.660
- Neto
- $514.000
- Impuestos
- $97.660
Orden de Compra codigo: 5178-385-AG26 DIEGO CIFUENTES LUCERO Contacto Técnico Declara DIP DCIFUENTES@UCHILE.CL Telefono de Contacto +56971362928 DESPACHO Persona que Recibe SANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ Direccion INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE -- "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- GOLFO DE PENAS SPA77.029.981-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación26-02-2026, 12:00 a. m.