5178-385-AG26Recepción conforme

120201/B5/SP 1035207/5178-319-COT26/BA

Total
$611.660
Neto
$514.000
Impuestos
$97.660
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-385-AG26 DIEGO CIFUENTES LUCERO Contacto Técnico Declara DIP DCIFUENTES@UCHILE.CL Telefono de Contacto +56971362928 DESPACHO Persona que Recibe SANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ Direccion INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE -- "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
GOLFO DE PENAS SPA77.029.981-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-02-2026, 12:00 a. m.