5178-3790-SE25Recepción conforme

501202/B5/SP 1009073/RES 2276

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

FAVOR COORDINAR MANTENCIONES DE EQUIPOS CON DANIEL BERGEZ, TELEFONO: 968708063, EMAIL: DBERGEZ@UCHILE.CL. AV. INDEPENDENCIA # 1027, ICBM, CAMPUS NORTE. FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CHILE. RUT: 60.910.000-1. DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA # 1027; COMUNA: INDEPENDENCIA. CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÙBLICAS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBE ENVIAR ARCHIVO XML A : DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM , SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 19.983. EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815 , SE DEBE INFORMAR AL SIGUIENTE CORREO: ENVIOAFACTORING.MED@UCHILE.CL

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Diego Sans Servicios SpA76.320.146-5
Licitación de origen
5178-24-LP23
Proceso
  1. Creación
    18-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-08-2025, 12:00 a. m.