150185/B5/SP1035502/5178-325-COT26/CM
- Total
- $1.190.000
- Neto
- $1.000.000
- Impuestos
- $190.000
Orden de Compra codigo: 5178-302-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ODESA SPA Contacto entrega: VERONICA FUENTES ; Teléfono: 229786002, CORREO: VFUENTES@UCHILE.CL Dirección: INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA ODESA SPA78.154.104-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-01-2026
- Envío a proveedor23-01-2026
- Aceptación27-01-2026