5178-302-AG26Recepción conforme

150185/B5/SP1035502/5178-325-COT26/CM

Total
$1.190.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$190.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-302-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ODESA SPA Contacto entrega: VERONICA FUENTES ; Teléfono: 229786002, CORREO: VFUENTES@UCHILE.CL Dirección: INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
COMERCIALIZADORA ODESA SPA78.154.104-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-01-2026
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026
  3. Aceptación
    27-01-2026