501499/B5/SP 1051727/DS 5178-2852-COT26
- Total
- $249.900
- Neto
- $210.000
- Impuestos
- $39.900
Orden de Compra codigo: 5178-2252-AG26 dirigida a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. Telefono de Contacto +56229770530 DESPACHO Persona que Recibe LUIS PIZARRO Y NATHALY MERMEDO Direccion INDEPENDENCIA 1027. COMUNA DE INDEPENDENCIA NIFBF SECTOR H 2DO PISO - Campus: NORTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N°19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl , adjuntando el comprobante emitido por el SII" DATOS A FACTURAR CUANDO SE DESPACHE LA ORDEN DE COMPRA: Dirección: Independencia 1027. Comuna: Independencia. Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Ciudad: Santiago FACTURA DEBE INDICAR LA ORDEN DE COMPRA Indicar N° de Orden de Compra en las facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas deben enviar archivo X
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L.77.544.384-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación30-05-2026