5178-2252-AG26Aceptada

501499/B5/SP 1051727/DS 5178-2852-COT26

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-2252-AG26 dirigida a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. Telefono de Contacto +56229770530 DESPACHO Persona que Recibe LUIS PIZARRO Y NATHALY MERMEDO Direccion INDEPENDENCIA 1027. COMUNA DE INDEPENDENCIA NIFBF SECTOR H 2DO PISO - Campus: NORTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N°19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl , adjuntando el comprobante emitido por el SII" DATOS A FACTURAR CUANDO SE DESPACHE LA ORDEN DE COMPRA: Dirección: Independencia 1027. Comuna: Independencia. Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Ciudad: Santiago FACTURA DEBE INDICAR LA ORDEN DE COMPRA Indicar N° de Orden de Compra en las facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas deben enviar archivo X

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2026
  2. Envío a proveedor
    29-05-2026
  3. Aceptación
    30-05-2026