210201/B1/SP 1048465/DS 5178-2623-COT26
- Total
- $921.060
- Neto
- $774.000
- Impuestos
- $147.060
Orden de Compra codigo: 5178-2239-AG26 dirigida a ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Despachar a Claudio Madariaga Independencia 1027, bodega central "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N°19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl , adjuntando el comprobante emitido por el SII" DATOS A FACTURAR CUANDO SE DESPACHE LA ORDEN DE COMPRA: Dirección: Independencia 1027. Comuna: Independencia. Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Ciudad: Santiago FACTURA DEBE INDICAR LA ORDEN DE COMPRA Indicar N° de Orden de Compra en las facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas deben enviar archivo XML a: dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación01-06-2026