5178-2197-AG26Aceptada

501498/B5/SP 1050923/ID 5178-2773-COT26 JL

Total
$898.688
Neto
$755.200
Impuestos
$143.488
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-2197-AG26 dirigida a sociedad comercial blessall ltda DESPACHO Persona que Recibe TAMARA VERA TAMARAVERA@UCHILE.CL 56229773304 Direccion AVENIDA INDEPENDENCIA 1027 INDEPENDENCIA BLOCK C PRIMER PISO - Campus: NORTE "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815" se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Públicas Cond.Pago 30 DÍAS. Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Blessall76.509.701-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2026
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026
  3. Aceptación
    29-05-2026