140102/B5/SP1029029/5178-173-COT26/CM
- Total
- $345.100
- Neto
- $290.000
- Impuestos
- $55.100
Orden de Compra codigo: 5178-212-AG26 dirigida a Comercial Rotorua spa Contacto entrega: ALBERTO VALDES; Telefono:229786677, CORREO: ALBERTO@UCHILE.CL Dirección: INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE. "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- Eugenio Antonio76.243.775-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación15-01-2026
- Envío a proveedor19-01-2026
- Aceptación19-01-2026