10/B5/SP 1050405/5178-2687-COT26/NG
- Total
- $3.156.053
- Neto
- $2.602.145
- Impuestos
- $503.908
Orden de Compra codigo: 5178-2091-AG26 dirigida a PROCONSTRUCTIVAC SPA Contacto entrega: LUIS NAVARRO Dirección: PROFESOR ZAÑARTU 1060, BODEGA DE MANTENCION - CAMPUS: NORTE NUMERO DE CONTACTO: +56229789538 "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60.910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Públicas Cond.Pago 30 DÍAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- PROCONSTRUCTIVAC SPA78.201.168-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación18-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación20-05-2026, 12:00 a. m.