5178-2041-AG26Recepción conforme

10/B5/SP 1048706/GP/COT 5178-2582-COT26

Total
$5.483.396
Neto
$4.607.896
Impuestos
$875.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-2041-AG26 dirigida a COMERCIAL ENERGIK SPA DESPACHAR A: CONTACTO: ALEX OREGON Teléfono 56229789538 email: aoregon@uchile.cl LAS PALMERAS 299 - Campus: OCCIDENTE DATOS A FACTURAR R.SOCIAL : UNIVERSIDAD DE CHILE DIRECCIÓN : INDEPENDENCIA 1027 COMUNA : INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO :ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA INDICAR N° CUENTA Y BANCO DONDE REALIZAR PAGO , para pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la fecha de emisión de la factura "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
COMERCIAL ENERGIK SPA77.245.447-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2026
  2. Envío a proveedor
    14-05-2026
  3. Aceptación
    01-06-2026