5178-1853-AG26Recepción conforme

660101/B5/SP1048970/ 5178-2463-COT26/CM

Total
$220.150
Neto
$170.000
Impuestos
$35.150
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-1853-AG26 dirigida a artika spa Contacto entrega: PATRICIA SANHUEZA ; Telefono:, CORREO: patricia.sanhueza@uchile.cl Dirección: LAS PALMERAS 299 INTERIOR PARQUE QUINTA NORMAL - Campus: OCCIDENTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
artika spa76.398.896-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-05-2026
  2. Envío a proveedor
    06-05-2026
  3. Aceptación
    07-05-2026