5178-143-AG26Recepción conforme

130406/B5/SP 1031890/IZ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-18-COT26

Total
$1.886.150
Neto
$1.585.000
Impuestos
$301.150
Descripción

Orden de Compra código: 5178-143-AG26 dirigida a SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD ELECTRONICA SPA CONTACTO: MOISES ELGUETA FONO: +56959076000 CORREO: melgueta@uchile.cl "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile Rut: 60:910.000-1 Av. Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 días Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-01-2026
  2. Envío a proveedor
    14-01-2026
  3. Aceptación
    14-01-2026