900101/B5/SP 1040835/IZ compra ágil: 5178-1708-COT26
- Total
- $1.789.103
- Neto
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- Impuestos
- $285.655
Orden de Compra código: 5178-1387-AG26 dirigida a LIMPIEZA VERDE SPA DESPACHAR A BODEGA CENTRAL 1° PISO AV. INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:30 Y VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS CONTINUADO CONTACTO CLAUDIO MADARIAGA FONO 229786410 "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile Rut: 60:910.000-1 Av. Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 días Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- LIMPIEZA VERDE SPA76.059.183-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación12-04-2026
- Envío a proveedor13-04-2026
- Aceptación23-04-2026