Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-756-COT25
- Total
- $195.747
- Neto
- $164.493
- Impuestos
- $31.254
Orden de Compra codigo: 5153-826-AG25 dirigida a Bluetec SpA Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 198.185.- Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- Bluetec SpA76.399.129-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación31-03-2025
- Envío a proveedor11-04-2025
- Aceptación11-04-2025