GFB_MATERIALES ELECTRICOS REPOSICIÓN, MMN 194, OCI 213839 : 5153-804-COT26
- Total
- $3.680.908
- Neto
- $3.093.200
- Impuestos
- $587.708
DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). para fijar día y hora coordinar directamente con Bodega de Mantención, fono 229788663, 229789314, 229788579, iescarate@hcuch.cl pescobedo@hcuch.cl , bodegamantencion@hcuch.cl Horario de 09:00 a 16.30 hrs FACTURAR: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DIRECCIÓN: DR CARLOS LORCA TOBAR #999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PUBLICAS, CÓD 861010 PAGO 30 DÍAS INDICAR OC DE MERCADO PUBLICO EN SU FACTURA Debe ser enviada electrónicamente, y en formato XML, a la casilla dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com CONTACTO DE PAGO: JEANNETTE VERDUGO jverdugo@hcuch.cl 229789040 cc: GLORIA LLAITUL gllaitul@hcuch.cl 229788821 CONTACTO FINANZAS PARA CONSULTAS POR FACTURAS INGRESADAS Y RECHAZADAS msaldias@hcuch.cl
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA77.337.596-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-04-2026
- Envío a proveedor11-05-2026
- Aceptación12-05-2026