5153-716-AG26Aceptada

MFV_MATERIALES DE SERVICIO DE VIGILANCIA - MM 55, OCI 213741 - 5153-747-COT26

Total
$1.050.294
Neto
$882.600
Impuestos
$167.694
Descripción

OCI: 213741 DATOS FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR CARLOS LORCA TOBAR N°999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PUBLICAS (CÓD 861010) PAGO: 30 DÍAS FAVOR INDICAR EN FACTURA OCI SEÑALADA EN OBS: PARA LOS EFECTOS DEL PAGO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CORRESPONDIENTE AL MONTO A PAGAR, EN FORMATO XML AL CORREO DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM LA CUAL DEBERÁ INDICAR, ADEMÁS DE LAS MENCIONES TRIBUTARIAS, EL NÚMERO DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA Y, SI CORRESPONDE, LOS DATOS DE LOTE, PARTIDA Y FECHA DE VENCIMIENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. DESPACHO A PISO, BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). fijar día y hora coordinar directamente bodega, fono 229788663, 229789314,Horario de 09:00 a 16:30.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
RF PROJECTS & SERVICES SPA78.026.437-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-05-2026, 12:00 a. m.