MFV_MATERIALES DE SERVICIO DE VIGILANCIA - MM 55, OCI 213741 - 5153-747-COT26
- Total
- $1.050.294
- Neto
- $882.600
- Impuestos
- $167.694
OCI: 213741 DATOS FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR CARLOS LORCA TOBAR N°999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PUBLICAS (CÓD 861010) PAGO: 30 DÍAS FAVOR INDICAR EN FACTURA OCI SEÑALADA EN OBS: PARA LOS EFECTOS DEL PAGO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CORRESPONDIENTE AL MONTO A PAGAR, EN FORMATO XML AL CORREO DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM LA CUAL DEBERÁ INDICAR, ADEMÁS DE LAS MENCIONES TRIBUTARIAS, EL NÚMERO DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA Y, SI CORRESPONDE, LOS DATOS DE LOTE, PARTIDA Y FECHA DE VENCIMIENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. DESPACHO A PISO, BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). fijar día y hora coordinar directamente bodega, fono 229788663, 229789314,Horario de 09:00 a 16:30.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- RF PROJECTS & SERVICES SPA78.026.437-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación06-05-2026, 12:00 a. m.