5153-699-AG24Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-588-COT24
- Total
- $1.677.900
- Neto
- $1.410.000
- Impuestos
- $267.900
Orden de Compra codigo: 5153-699-AG24 dirigida a ATLAS COPCO CHILE SPA Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 178.539.- Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas
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