5153-699-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-588-COT24

Total
$1.677.900
Neto
$1.410.000
Impuestos
$267.900
Descripción

Orden de Compra codigo: 5153-699-AG24 dirigida a ATLAS COPCO CHILE SPA • Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es “ ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS”, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 178.539.- Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
ATLAS COPCO CHILE SPA76.783.709-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2024
  2. Envío a proveedor
    27-03-2024
  3. Aceptación
    28-03-2024