Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-567-COT25
- Total
- $700.001
- Neto
- $588.236
- Impuestos
- $111.765
Orden de Compra codigo: 5153-609-AG25 dirigida a INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 197.164.- Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- Ingenieria de proyectos y equipos para la construc76.132.446-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación10-03-2025
- Envío a proveedor17-03-2025
- Aceptación19-03-2025