5153-547-AG26Aceptada

JDT_POCILLO ALUMINIO C1_5153-618-COT26_OCI 212587

Total
$714.000
Neto
$600.000
Impuestos
$114.000
Descripción

OCI: 212587 DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR CARLOS LORCA TOBAR N°999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PUBLICAS (CÓD 861010) PAGO: 30 DÍAS FAVOR INDICAR EN FACTURA OCI SEÑALADA EN OBSERVACIONES IMPORTANTE: PARA LOS EFECTOS DEL PAGO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CORRESPONDIENTE AL MONTO A PAGAR, EN FORMATO XML AL CORREO DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM LA CUAL DEBERÁ INDICAR, ADEMÁS DE LAS MENCIONES TRIBUTARIAS, EL NÚMERO DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA Y, SI CORRESPONDE, LOS DATOS DE LOTE, PARTIDA Y FECHA DE VENCIMIENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. DESPACHO BODEGA: Bodega de Insumos Generales (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). Horario lunes a viernes de 09:00 a 16:30 hrs.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
COMERCIAL TEREPAIMA SPA76.947.073-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-03-2026
  2. Envío a proveedor
    24-03-2026
  3. Aceptación
    26-03-2026