JDT_TONER HP150A_5153-478-COT26_OCI 212558
- Total
- $214.152
- Neto
- $179.960
- Impuestos
- $34.192
OCI: 212558 DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR CARLOS LORCA TOBAR N°999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PUBLICAS (CÓD 861010) PAGO: 30 DÍAS FAVOR INDICAR EN FACTURA OCI SEÑALADA EN OBSERVACIONES IMPORTANTE: PARA LOS EFECTOS DEL PAGO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CORRESPONDIENTE AL MONTO A PAGAR, EN FORMATO XML AL CORREO DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM LA CUAL DEBERÁ INDICAR, ADEMÁS DE LAS MENCIONES TRIBUTARIAS, EL NÚMERO DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA Y, SI CORRESPONDE, LOS DATOS DE LOTE, PARTIDA Y FECHA DE VENCIMIENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. DESPACHO BODEGA: Bodega de Insumos Generales (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). Horario Lunes a viernes de 09:00 a 16:30
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA78.331.444-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación25-03-2026, 12:00 a. m.