5153-426-AG25Aceptada

GFB_LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 25 CAMARAS MEN. Y 3 ADIC, REF 51 MMN 49, OCI 196527: 5153-443-COT25

Total
$6.426.000
Neto
$5.400.000
Impuestos
$1.026.000
Descripción

FACTURAR: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DIRECCIÓN: DR CARLOS LORCA TOBAR #999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PUBLICAS, CÓD 861010 PAGO 30 DÍAS INDICAR OC DE MERCADO PUBLICO EN SU FACTURA Debe ser enviada electrónicamente, y en formato XML, a la casilla dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com CONTACTO DE PAGO: JEANNETTE VERDUGO jverdugo@hcuch.cl 229789040 cc: GLORIA LLAITUL 229788821 MARCELA ACEVEDO 229788551 macevedo@hcuch.cl gllaitul@hcuch.cl CONTACTO FINANZAS PARA CONSULTAS POR FACTURAS RECHAZADAS msaldias@hcuch.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Paula77.018.892-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-02-2025
  2. Envío a proveedor
    21-02-2025
  3. Aceptación
    07-03-2025