ART DE TECNOLOGIA 5153-395-COT23 OCI 159444
- Total
- $1.784.146
- Neto
- $1.499.282
- Impuestos
- $284.864
FACTURAR: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DIRECCIÓN: DR CARLOS LORCA TOBAR #999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PUBLICAS, CÓD 861010 PAGO 30 DÍAS La factura debe ser enviada electrónicamente, y en formato XML, a la casilla dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com, dte@recepcion.cl DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE ABASTECIMIENTO (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). Horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. COORDINAR DÍA DE DESPACHO CON JEFE DE BODEGA: Damaris Cornejo: 229789304 celular: +56972155582 dcornejo@hcuch.cl CONTACTO DE PAGO: GLORIA LLAITUL 229789040 - 229788821 JEANNETTE VERDUGO MARCELA ACEVEDO 229788551 macevedo@hcuch.cl jverdugo@hcuch.cl gllaitul@hcuch.cl
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- BCOM Ltda76.468.087-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-03-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor22-03-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación23-03-2023, 12:00 a. m.