CML_VISITA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHILLER MODELO FOCS-WATER 1601_5153-427-COT25
- Total
- $1.383.017
- Neto
- $1.162.199
- Impuestos
- $220.818
OCI:196375 DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR CARLOS LORCA TOBAR N°999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PUBLICAS (CÓD 861010) PAGO: 30 DÍAS FAVOR INDICAR EN FACTURA OCI SEÑALADA EN OBSERVACIONES IMPORTANTE: PARA LOS EFECTOS DEL PAGO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CORRESPONDIENTE AL MONTO A PAGAR, EN FORMATO XML AL CORREO DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM LA CUAL DEBERÁ INDICAR, ADEMÁS DE LAS MENCIONES TRIBUTARIAS, EL NÚMERO DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA Y, SI CORRESPONDE, LOS DATOS DE LOTE, PARTIDA Y FECHA DE VENCIMIENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. COORDINAR TRABAJOS CON: ALEJANDRA CAMPOY AL E-MAIL: acampoy@hcuch.cl
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- ENEVAL COMERCIAL SPA76.008.854-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-02-2025
- Envío a proveedor14-02-2025
- Aceptación17-02-2025