5153-397-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-435-COT26

Total
$2.976.323
Neto
$2.501.112
Impuestos
$475.211
Descripción

Orden de Compra codigo: 5153-397-AG26 dirigida a COMERCIAL Y SERVICIOS MANPROMED LIMITADA • Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es “ ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS”, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 211.689 Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
ELISEO ANTONIO77.062.593-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-02-2026
  2. Envío a proveedor
    03-03-2026
  3. Aceptación
    06-03-2026