5153-3-AG26Aceptada
MFV_Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipamiento deportivo y salud ocupacional REF- 2221 - MM 1021, OCI 209388 - 5153-2977-COT25
- Total
- $4.416.865
- Neto
- $3.711.651
- Impuestos
- $705.214
OCI: 209388 DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR CARLOS LORCA TOBAR N°999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PUBLICAS (CÓD 861010) PAGO: 30 DÍAS FAVOR INDICAR EN FACTURA OCI SEÑALADA EN OBSERVACIONES IMPORTANTE: PARA LOS EFECTOS DEL PAGO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CORRESPONDIENTE AL MONTO A PAGAR, EN FORMATO XML AL CORREO DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM LA CUAL DEBERÁ INDICAR, ADEMÁS DE LAS MENCIONES TRIBUTARIAS, EL NÚMERO DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA Y, SI CORRESPONDE, LOS DATOS DE LOTE, PARTIDA Y FECHA DE VENCIMIENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. Horario, COORDINAR SERVICIO CON GASTON MELLADO GMELLADO@HCUCH.CL
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