5153-2212-SE23Aceptada
MATERIALES ELECTRICOS CALL CENTER QUILIN, REF 2324 Y 2582, OCI 171670 Y 171672
- Total
- $7.877.002
- Neto
- $6.619.329
- Impuestos
- $1.257.673
LICITACIÓN PUBLICA 5153-4-LR21 RES EX 0941 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 18 OCT 2021 HASTA 18 OCT 2024 CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS FACTURAR: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DIRECCIÓN: DR CARLOS LORCA TOBAR #999, INDEPENDENCIA GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PUBLICAS, CÓD 861010 PAGO 30 DÍAS La factura debe ser enviada electrónicamente, y en formato XML, a la casilla dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). Horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. Contacto Jefe Bodega; Sebastian Jeraldo: 22 9788663 CONTACTO DE PAGO: JEANNETTE VERDUGO 229789040 jverdugo@hcuch.cl
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