Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-165-COT25
- Total
- $229.075
- Neto
- $192.500
- Impuestos
- $36.575
Orden de Compra codigo: 5153-199-AG25 dirigida a INSTALADORA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS ISFE SPA Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 195.399 Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- INSTALADORA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS ISFE SPA77.941.331-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación28-01-2025, 12:00 a. m.