5153-185-AG26Aceptada

MFV_MANTENCION REDES DE GASES CLINICOS MMN 1063, OCI 210405 - 5153-124-COT26

Total
$5.788.491
Neto
$4.864.278
Impuestos
$924.213
Descripción

OCI: 210405 DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR CARLOS LORCA TOBAR N°999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PUBLICAS (CÓD 861010) PAGO: 30 DÍAS FAVOR INDICAR EN FACTURA OCI SEÑALADA EN OBSERVACIONES IMPORTANTE: PARA LOS EFECTOS DEL PAGO EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CORRESPONDIENTE AL MONTO A PAGAR, EN FORMATO XML AL CORREO DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM LA CUAL DEBERÁ INDICAR, ADEMÁS DE LAS MENCIONES TRIBUTARIAS, EL NÚMERO DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA Y, SI CORRESPONDE, LOS DATOS DE LOTE, PARTIDA Y FECHA DE VENCIMIENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. Horario, COORDINAR SERVICIO CON GASTON MELLADO GMELLADO@HCUCH.CL

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
INDURA S.A.76.150.343-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-01-2026
  2. Envío a proveedor
    30-01-2026
  3. Aceptación
    02-02-2026