Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-163-COT26
- Total
- $4.449.781
- Neto
- $3.739.312
- Impuestos
- $710.469
Orden de Compra codigo: 5153-166-AG26 dirigida a ENEVAL COMERCIAL SPA Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 210.338 Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- ENEVAL COMERCIAL SPA76.008.854-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-01-2026
- Envío a proveedor02-02-2026
- Aceptación03-02-2026