5153-1602-AG25Aceptada
GFB_MATERIALES GASFITERIA NIVEL HOSPITAL, REF 372, MMN 577, OCI 202442 : 5153-1587-COT25
- Total
- $668.780
- Neto
- $562.000
- Impuestos
- $106.780
DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). para fijar día y hora coordinar directamente con Bodega de Mantención, fono 229788663, 229789314, 229788579, Horario de 09:00 a 13.00 y 15.00 a 16.30 FACTURAR: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DIRECCIÓN: DR CARLOS LORCA TOBAR #999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PUBLICAS, CÓD 861010 PAGO 30 DÍAS INDICAR OC DE MERCADO PUBLICO EN SU FACTURA Debe ser enviada electrónicamente, y en formato XML, a la casilla dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com CONTACTO DE PAGO: JEANNETTE VERDUGO jverdugo@hcuch.cl 229789040 cc: GLORIA LLAITUL 229788821 CONTACTO FINANZAS PARA CONSULTAS POR FACTURAS INGRESADAS Y RECHAZADAS msaldias@hcuch.cl
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