5153-1518-SE22Aceptada

5153-26-LP22 CANASTA ELECTRICIDAD, OCI 156411-156412-156414

Total
$54.545.554
Neto
$45.836.600
Impuestos
$8.708.954
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS INTERNAS DESDE 5153-26-LP22 FACTURAR: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DIRECCIÓN: DR CARLOS LORCA TOBAR #999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PUBLICAS, CÓD 861010 PAGO 30 DÍAS La factura debe ser enviada electrónicamente, y en formato XML, a la casilla dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com, dte@recepcion.cl DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). Horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. Contacto Jefe de Bodega Jaime Maldonado: 22 9788663 ó 9314 CONTACTO DE PAGO: JEANNETTE VERDUGO, GLORIA LLAITUL 229789040 jverdugo@hcuch.cl gllaitul@hcuch.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
ingenieria maitenes spa76.747.066-5
Licitación de origen
5153-26-LP22
Proceso
  1. Creación
    13-12-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-12-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-12-2022, 12:00 a. m.