Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-1327-COT25
- Total
- $152.225
- Neto
- $127.920
- Impuestos
- $24.305
Orden de Compra codigo: 5153-1256-AG25 dirigida a EL ROBLE INGENIEROS SPA Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Datos de despacho: Despacho: Bodega Insumos Generales /Clínicos de la Clínica Quilín (horario de atención 8:30 am hasta las 17:00 hrs.) Dirección: Mar Tirreno 3349,Peñalolen,Región Metropolitana. Contacto para recepción de productos: Bruce Gomez ( 56 2) 29770053. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 200.468 Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- Manuel76.955.834-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación26-05-2025
- Envío a proveedor30-05-2025
- Aceptación03-06-2025