SERVICIO FOTOCOPIADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
- Total
- $597.104
- Neto
- $501.768
- Impuestos
- $95.336
FONDOS GENERALES DAEM SERVICIO FOTOCOPIADO DECRETO N°6874 Y N°7743. CDP 1352 FOLIOS 19929 - 19930 MES ENERO - FEBRERO 2025 NOTA: El proveedor deberá indicar en su factura el N° de orden de compra, servicio prestado para el DAEM, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl, por cuanto algunos softwares no verifican que factura se ingrese correctamente en SII y por ende el municipio no puede visualizarlas. La factura debe ser emitida una vez prestado el Servicio o producto y recepcionado conforme por quien corresponda. Se procederá al Factoring solo a través del correo electrónico facturas.educacion@munilautaro.cl NOTA: El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Srta. Lisbeth Soto Caro al fono +56941568349
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
- Proveedor
- IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA78.050.590-7
- Licitación de origen
- 514848-80-LE24
- Creación05-03-2025
- Envío a proveedor05-03-2025
- Aceptación05-03-2025