514848-67-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-47-COT26

Total
$2.896.460
Neto
$2.434.000
Impuestos
$462.460
Descripción

FONDOS GENERALES UNIDAD PROYECTOS DAEM CORTINAS LICEO LAUTARO OFICIO N°7 ID 202773 COTIZACION N°3251-02 CDP 62 El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. LUGAR DE ENTREGA DE PRODUCTOS: LICEO BILINGÜE LAUTARO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-02-2026
  2. Envío a proveedor
    20-02-2026
  3. Aceptación
    23-02-2026