PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2025
- Total
- $730.840
- Neto
- $614.151
- Impuestos
- $116.689
FONDOS GENERALES DAEM PAGO RENTA SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MES DE ENERO 2025 DESDE ID LICITACION 4179-106-LQ24 CUOTA N° 4 NOTA: El proveedor deberá indicar en su factura el N° de orden de compra, servicio prestado para el DAEM, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl, por cuanto algunos softwares no verifican que factura se ingrese correctamente en SII y por ende el municipio no puede visualizarlas. La factura debe ser emitida una vez prestado el Servicio o producto y recepcionado conforme por quien corresponda. Se procederá al Factoring solo a través del correo electrónico facturas.educacion@munilautaro.cl NOTA: El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Srta. Lisbeth Soto Caro al fono +56941568349
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
- Proveedor
- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000-3
- Licitación de origen
- 4179-106-LQ24
- Creación14-02-2025
- Envío a proveedor14-02-2025
- Aceptación18-02-2025