514848-1992-SE24Recepción conforme

SERVICIO FOTOCOPIADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Total
$600.124
Neto
$504.306
Impuestos
$95.818
Descripción

FONDOS GENERALES DEPARTAMENTO DE ADUCACION SERVICIO FOTOCOPIADO DECRETO 6874 CDP 1352 FOLIO 19529 MES DICIEMBRE NOTA: El proveedor deberá indicar en su factura el N° de orden de compra, servicio prestado para el DAEM, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo ymarihual@munilautaro.cl por cuanto algunos softwares no verifican que factura se ingrese correctamente en SII y por ende el municipio no puede visualizarlas. La factura debe ser emitida una vez prestado el Servicio o producto y recepcionado conforme por quien corresponda. Se procederá al Factoring solo a través del correo electrónico enviado a Yolanda Marihual, email ymarihual@munilautaro.cl El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos con la Srta. Lisbeth Soto Caro al fono +56941568349

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Licitación de origen
514848-80-LE24
Proceso
  1. Creación
    30-12-2024
  2. Envío a proveedor
    30-12-2024
  3. Aceptación
    30-12-2024