RECORRIDO 42
- Total
- $1.428.572
- Neto
- $1.428.572
- Impuestos
- $0
FONDOS FAEP 2024 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES TRASLADO DE ALUMNOS 20 DIAS TRABAJADOS MES DE NOVIEMBRE 2024 RECORRIDO 42 ID 514848-55-LP24 NOTA: El proveedor deberá indicar en su factura el N° de orden de compra, servicio prestado para el DAEM, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo ymarihual@munilautaro.cl por cuanto algunos softwares no verifican que factura se ingrese correctamente en SII y por ende el municipio no puede visualizarlas. La factura debe ser emitida una vez prestado el Servicio o producto y recepcionado conforme por quien corresponda. Se procederá al Factoring solo a través del correo electrónico enviado a Yolanda Marihual, email ymarihual@munilautaro.cl El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos con la Srta. Lisbeth Soto Caro al fono +56941568349
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
- Proveedor
- LUIS RICARDO AVELLO CHEUQUEL17.421.924-9
- Licitación de origen
- 514848-55-LP24
- Creación10-12-2024
- Envío a proveedor10-12-2024
- Aceptación12-12-2024