SERVICIO FOTOCOPIADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
- Total
- $695.507
- Neto
- $584.460
- Impuestos
- $111.047
FONDOS GENERALES DAEM SERVICIO FOTOCOPIADO DECRETO Nº6874 CDP 1352 FOIO 19212 MES NOVIEMBRE NOTA: El proveedor deberá indicar en su factura el N° de orden de compra, servicio prestado para el DAEM, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo ymarihual@munilautaro.cl por cuanto algunos softwares no verifican que factura se ingrese correctamente en SII y por ende el municipio no puede visualizarlas. La factura debe ser emitida una vez prestado el Servicio o producto y recepcionado conforme por quien corresponda. Se procederá al Factoring solo a través del correo electrónico enviado a Yolanda Marihual, email ymarihual@munilautaro.cl El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos con la Srta. Lisbeth Soto Caro al fono +56941568349
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
- Proveedor
- IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA78.050.590-7
- Licitación de origen
- 514848-80-LE24
- Creación09-12-2024
- Envío a proveedor09-12-2024
- Aceptación09-12-2024