5139-365-SE16Aceptada

MM N°471 TRABAJOS DE ALUMINIO PARA ACC. PRINCIPAL,

Total
$1.001.339
Neto
$841.461
Impuestos
$159.878
Descripción

Sr. Proveedor: “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” Para Orden por servicio: - Factura en Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares. - Factura en Formato digital: enviar a ofiparte@gma

Partes
Proveedor
cristian ortiz12.963.430-8
Licitación de origen
5184-115-LE15
Proceso
  1. Creación
    18-10-2016
  2. Envío a proveedor
    18-10-2016
  3. Aceptación
    18-10-2016