5139-147-SE25Recepción conforme
MM N°143 MATERIALES DE GASFITERÍA
- Total
- $2.662.672
- Neto
- $2.237.540
- Impuestos
- $425.133
Descripción
MEMO N°143 DEL 05/06/25 DE JEFE DE MANTENIMIENTO CONVENIO SUMINISTROS FERRETERÍA DESDE 5184-42-LE19 Sr. Proveedor: FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, (entrada por calle Yumbel al llegar a calle Max Jara), Linares. HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 horas. CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472 Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares: Factura en formato digital: enviar a dipresrecepcion@custodium.com
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
- Proveedor
- FERRETERIA GIDI LTDA78.320.560-2
- Licitación de origen
- 5184-42-LE19
Proceso
- Creación16-06-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-06-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación19-06-2025, 12:00 a. m.