5126-89-AG25Recepción conforme
Materiales y Artículos de Aseo (Sol.Adq DAAL N° 057/2025)
- Total
- $440.276
- Neto
- $369.980
- Impuestos
- $70.296
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5126-43-COT25 22-04-007 Materiales de Aseo. 0004-0041-4106-0068 Mat. Y Útiles de Aseo. Unidad Ejecutora: 155 Razón Social: Comando Conjunto Norte. Giro: Actividades de Defensa. Nota: I. Se solicita remitir anexo adjunto, con el propósito de realizar el pago correspondiente. En las observaciones de la factura deberá Informar Banco, Número y tipo de Cuenta. II. En el caso de Cesión de Factura Electrónica, el Proveedor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.983. Se Adjunta procedimiento. III. En caso de incumplimientos se aplicarán las multas y sanciones de acuerdo al procedimiento adjunto.
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