5083-3883-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5083-18-LP25 Nota N° 66

Total
$17.440.021
Neto
$14.655.480
Impuestos
$2.784.541
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS Y ESPECIALES PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ DESDE 5083-18-LP25 CANTIDAD : 956 Mes de consumo correspondiente a octubre CONTACTO SALOME VALENZUELA 752283022 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl, en Archipiélago Juan Fernández #1890, ingreso por estacionamiento nivel -1, Anden N°4 Bodega Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por Hospital de Curicó, a 30 días, revisar LENTES PROGRAMA GES

Partes
Proveedor
HERMEN DIEGO CABRERA MERINO16.167.596-2
Licitación de origen
5083-18-LP25
Proceso
  1. Creación
    11-11-2025
  2. Envío a proveedor
    25-11-2025
  3. Aceptación
    25-11-2025