5067-976-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-909-COT26

Total
$336.522
Neto
$282.792
Impuestos
$53.730
Descripción

Adquisición de Utensilios para reunión CONTACTO Paola López Urrejola Dirección Las Sophoras 135 / Estación Central Rectoría / USACH Casa Central 2° piso Teléfono 22 718 00 69 / 981313401 -- * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Proveedor
GONZALO PARADA ZÚÑIGA10.535.089-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-04-2026
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026