5067-927-SE24Aceptada

3806-24- REFUERZO PILAR EAO - CDP 72542 CC 038

Total
$6.145.989
Neto
$5.164.697
Impuestos
$981.292
Descripción

3806-24- REFUERZO PILAR EAO - CDP 72542 CC 038 . COORDINAR SERVICIO CON CARLA ARRIAGADA, CARLA.ARRIAGADA@USACH.CL. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Licitación de origen
5067-89-L124
Proceso
  1. Creación
    11-04-2024
  2. Envío a proveedor
    11-04-2024
  3. Aceptación
    12-04-2024