5067-927-SE24Aceptada
3806-24- REFUERZO PILAR EAO - CDP 72542 CC 038
- Total
- $6.145.989
- Neto
- $5.164.697
- Impuestos
- $981.292
Descripción
3806-24- REFUERZO PILAR EAO - CDP 72542 CC 038 . COORDINAR SERVICIO CON CARLA ARRIAGADA, CARLA.ARRIAGADA@USACH.CL. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- CONSTRUCCIONES SÁEZ Y JARA LIMITADA77.816.255-5
- Licitación de origen
- 5067-89-L124
Proceso
- Creación11-04-2024
- Envío a proveedor11-04-2024
- Aceptación12-04-2024