ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-237-LE22
- Total
- $36.252.160
- Neto
- $30.464.000
- Impuestos
- $5.788.160
2022-VT: Remodelación de muro medianero sur en terreno CEREDE sector El Quisco. Unidad de Bienestar del Personal. Etapa única DESDE 5067-237-LE22 ========== Contacto: bryan.guerrero@usach.cl ============ Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- CONSTRUCTORA TRAIKAN SPA76.857.193-7
- Licitación de origen
- 5067-237-LE22
- Creación09-01-2023
- Envío a proveedor09-01-2023
- Aceptación10-01-2023