Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-645-COT26
- Total
- $716.380
- Neto
- $602.000
- Impuestos
- $114.380
Adquisición de Tóner y papel impresión ========== Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. ========== CONTACTO DESPACHO: César Mondaca M. cesar.mondaca@usach.cl +56 9 42955168 Alameda Bernardo O¿Higgins 3677. Metro U. de Santiago. (acceso Peatonal) Obispo Umaña 050 (acceso Vehicular) ========== * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo Fono: 227180437
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- INSUMOS ESCAL SPA77.928.695-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación01-04-2026, 12:00 a. m.