5067-700-SE26Recepción conforme

ARRIENDO DE IMPRESORA DIMACOFI

Total
$860.000
Neto
$722.689
Impuestos
$137.311
Descripción

*CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: XIMENA ACEVEDO – XIMENA.ACEVEDO@USACH.CL - FONO: 227180437, EN DEPTO. DE FINANZAS. *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. * En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen
5067-132-LP25
Proceso
  1. Creación
    27-03-2026
  2. Envío a proveedor
    27-03-2026
  3. Aceptación
    02-04-2026