5067-4261-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-388-L115

Total
$744.940
Neto
$626.000
Impuestos
$118.940
Descripción

MATERIALES Y REACTIVOS FCO-QCA DOC 2015 DESDE 5067-388-L115 Entrega de factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central. Contacto: Juan Carlos Lazo, Fono 7181557. Entrega factura electrónica a Mail miguelina.llanten@usach.cl

Partes
Proveedor
Soviquim Ltda.78.116.970-6
Licitación de origen
5067-388-L115
Proceso
  1. Creación
    19-11-2015
  2. Envío a proveedor
    19-11-2015
  3. Aceptación
    23-11-2015