5067-3465-SE22Recepción conforme

Modificación de contrato obra ID 5067-21-LR20

Total
$42.825.545
Neto
$35.987.853
Impuestos
$6.837.692
Descripción

Regulariza y autoriza modificación de contrato por disminución, aumento de partidas, ejecución de obras extraordinarias y aumento de plazo en la ejecución de la obra denominada “Sala multiuso sector 03” de la Universidad de Santiago de Chile =========== Contacto: bryan.guerrero@usach.cl =================+ Cada factura debe ser enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl con copia a adquisiciones@usach.cl, con copia orden de compra. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801.

Partes
Licitación de origen
5067-21-LR20
Proceso
  1. Creación
    22-12-2022
  2. Envío a proveedor
    22-12-2022
  3. Aceptación
    22-12-2022