5067-313-SE26Recepción conforme

ARRIENDO Y CONSUMO DE IMPRESORA

Total
$4.413.484
Neto
$3.708.810
Impuestos
$704.674
Descripción

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Proveedor
DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen
5067-132-LP25
Proceso
  1. Creación
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-03-2026, 12:00 a. m.